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比較財務諸表

貸借対照表

  第22期
(平成22年5月31日)
第23期
(平成23年5月31日)
区分 金額(千円) 金額(千円)
(資産の部)        
I 流動資産        
 1 現金及び預金   792,889   1,002,611
 2 売掛金   187,439   222,275
 3 商品   195,646   142,749
 4 貯蔵品   1,874   2,227
 5 前渡金   7,631   2,947
 6 前払費用   49,336   45,422
 7 繰延税金資産   26,811   16,480
 8 その他   1,609   7,574
 9 貸倒引当金   △10,779   △13,512
 10 流動資産合計   1,252,459   1,428,775
II 固定資産        
 1 有形固定資産        
  (ア)賃貸資産        
  (1) レンタル資産 899,709   1,049,258  
    減価償却累計額 △478,217 421,491 △589,108 460,149
    賃貸資産合計   421,491   460,149
  (イ)社用資産        
  (1) 建物 163,975   199,238  
    減価償却累計額 △64,926 99,049 △86,513 112,725
  (2) 車両運搬具 49,947   31,810  
    減価償却累計額 △46,621 3,326 △29,839 1,970
  (3) 工具器具
    及び備品
318,461   296,517  
    減価償却累計額 △247,950 70,510 △240,375 56,141
  (ウ)リース資産        
  (1) リース資産 19,958   19,958  
    減価償却累計額 △2,306   △5,767  
    リース資産(純額)   17,651   14,191
    社用資産合計   190,537   185,029
   有形固定資産合計   612,029   645,179
 2 無形固定資産        
   ソフトウェア   15,018   12,211
   無形固定資産合計   15,018   12,211
 3 投資その他の資産        
  (1) 投資有価証券   272   40,000
  (2) 関係会社株式     45,900
  (3) 出資金   820   330
  (4) 長期営業債権   227   261
  (5) 長期前払費用   4,054   5,410
  (6) 差入保証金   234,952   215,383
  (7) 繰延税金資産   10,176   28,229
   その他   1,259   4,681
   貸倒引当金   △227   △261
   投資その他の
      資産合計
  251,534   339,934
   固定資産合計   878,582   997,325
   資産合計   2,131,041   2,426,101
  第22期
(平成22年5月31日)
第23期
(平成23年5月31日)
区分 金額(千円) 金額(千円)
(負債の部)        
Ⅰ 流動負債        
 1 買掛金   179,454   96,504
 2 一年以内返済予定の
         長期借入金
  66,664   216,670
 3 リース債務   3,627   3,627
 4 未払金   53,449   37,608
 5 未払費用   71,896   51,902
 6 未払法人税等   30,477   127
 7 未払消費税等   5,206   18,258
 8 未払事業所税   6,077   6,306
 9 前受金   3,157   4,372
 10 預り金   6,325   7,161
 11 前受収益   386   293
 12 商品保証引当金   3,323   3,732
 13 その他   125   894
   流動負債合計   430,171   447,459
Ⅱ 固定負債        
 1 長期借入金   50,006   216,671
 2 リース債務   15,107   11,480
 3 長期未払金   16,256   44,175
 4 資産除去債務     75,865
   固定負債合計   81,370   348,191
   負債合計   511,541   795,651
(純資産の部)        
Ⅰ 株主資本        
 1 資本金   432,750   432,750
 2 資本剰余金        
    資本準備金 525,783   525,783  
    資本剰余金合計   525,783   525,783
 3 利益剰余金        
  (1) 利益準備金 625   625  
  (2) その他利益剰余金        
    繰越利益剰余金 722,837   671,291  
    利益剰余金合計   723,462   671,916
    自己株式   △62,497  
   株主資本合計   1,619,497   1,630,449
II 評価・換算差額等        
   その他
   有価証券評価差額金
  2  
   評価・換算差額等合計   2  
   純資産合計   1,619,499   1,630,449
   負債純資産合計   2,131,041   2,426,101

損益計算書

  第22期
(自 平成21年6月1日
至 平成22年5月31日)
第23期
(自 平成22年6月1日
至 平成23年5月31日)
区分 金額(千円) 金額(千円)
I 売上高        
 1 商品売上高 2,390,265   2,369,410  
 2 引取手数料収入 435,454   409,207  
 3 レンタル料収入 523,509 3,349,229 607,869 3,386,487
II 売上原価        
  (1) 商品期首たな卸高 95,024   195,646  
  (2) 他勘定受入高 21,984   21,002  
  (3) 当期商品仕入高 927,289   863,324  
  (4) 当期商品仕入諸掛 230,723   212,413  
     合計 1,275,021   1,292,386  
  (5) 商品期末たな卸高 195,646   142,749  
  (6) 商品売上原価 1,079,375   1,149,637  
  (7) 引取原価 256,597   249,083  
  (8) レンタル原価 330,120 1,666,093 366,684 1,765,404
   売上総利益   1,683,135   1,621,082
III 販売費及び
   一般管理費
       
 1 運賃 46,972   39,958  
 2 広告宣伝費 39,874   19,651  
 3 梱包材料費 18,998   15,437  
 4 カード手数料 9,799   10,592  
 5 廃棄手数料 5,565   4,300  
 6 貸倒引当金繰入額 2,440   2,816  
 7 商品保証引当金繰入額 2,015   409  
 8 役員報酬 89,124   75,813  
 9 給料手当 547,958   535,962  
 10 退職給付費用 22,926   23,409  
 11 委託人件費 76,514   70,597  
 12 法定福利費 82,045   84,658  
 13 通信費 30,617   29,673  
 14 地代家賃 308,975   339,139  
 15 水道光熱費 25,801   28,509  
 16 賃借料 10,415   7,188  
 17 支払手数料 101,239   103,297  
 18 旅費及び交通費 40,184   39,919  
 19 交際費 6,919   6,034  
 20 消耗品費 37,916   31,300  
 21 租税公課 19,208   19,044  
 22 減価償却費 66,952   73,249  
 23 保険料 5,121   6,443  
 24 雑費 24,879 1,622,468 24,133 1,591,542
   営業利益   60,667   29,539
IV 営業外収益        
 1 受取利息 161   96  
 2 有価証券利息 64    
 3 受取配当金 4   6  
 4 受取家賃 4,642   3,987  
 5 受取賃貸料 2,756   7,188  
 6 受取ロイヤリティー 9,561    
 7 雑収入 2,278 19,468 1,906 13,185
V 営業外費用        
 1 支払利息 2,900   5,380  
 2 為替差損 1,881   595  
 3 雑損失 193 4,974 608 6,585
   経常利益   75,161   36,140
VI 特別利益        
 1 固定資産売却益 221   389  
   特別利益合計   221   389
VII 特別損失        
 1 固定資産売却損   376  
 2 固定資産除却損 1,395   7,675  
 3 投資有価証券評価損   60  
 4 減損損失 4,228    
 5 資産除去債務会計基準の
   適用に伴う影響額
  37,655  
 6 解約違約金 5,623 4,800 50,567
   税引前当期純利益   69,758   △14,037
   法人税、住民税
      及び事業税
25,398   8,972  
   法人税等調整額 12,565 37,964 △7,720 1,251
   当期純利益   31,793   △15,289

 

東証マザーズ

東証マザーズ(3021)

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